對照四風自查情況報告匯總十篇

時間:2023-01-01 01:16:30

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對照四風自查情況報告

篇(1)

在法律顧問的參與下,對本局自2013年以來依法行政、依法執法、依法履職的法治狀況特別是現狀進行全面“體檢”,掌握本局法治健康狀況,發現“疾病”,排查隱患,分析“病因”,開出“處方”,防范和化解法律風險,建立與完善法律風險防范機制,助推司法行政事業健康發展,推進司法行政系統法治政府建設。

二、檢查項目

本次“法律體檢”旨在對本局各股室、各法律服務單位近三年的執法及履職狀況特別是現狀進行重點檢查。檢查項目及重點如下:

(一)本部門對有關法律、法規、規章和規范性文件的貫徹執行情況,特別是可能存在的法律風險。重點檢查以下內容:

1、刑罰執行活動,社區矯正管理部門重點檢查社矯人員的調查評估、交付接收、矯正小組成員責任、外出管理、日常監管、心理矯正、考核獎懲等制度的執行落實情況。

2、行政執行活動,特別是法律服務管理(律師、公證、法律援助、法制宣傳、司法鑒定、人民調解、基層法律服務等),舉報投訴處理和信息公開等情況。

3、內部管理涉法事項,單位工程的招投標、報建、安監、質監及竣工、驗收、備案等基本流程,財政轉移專項資金使用,“三公”經費管理,津補貼發放,干警參賭涉毒,消防、安全保衛、政府采購、收費(政府收費項目以及法律服務收費項目)、法人登記、印章管理、檔案管理等情況。

(二)重大決策的社會穩定風險評估、合法性審查以及可能存在的法律風險情況,對外合同、內部勞動(勞務)合同、法律文書制作可能存在的法律風險情況。

(三)行政許可、行政處罰等重要執法事項的實體、程序、文書制作、自由裁量權的決定與行使等情況。

(四)行政復議、行政訴訟案件糾錯率、改判率和維持率等辦理情況,行政賠償工作適用和執行等情況。

(五)信息公開、投訴查處、的實體、程序、文書制作等情況。

(六)本部門目前存在的其他法律問題和風險。

三、方法步驟

(一)制作方案。4月上旬,在局黨組的領導下,由法制部門牽頭,辦公室、政工室、財務股、紀檢監察室參與,其他股室協助,制定本局法治狀況檢查具體方案。

(二)自查。4月中旬,各股室按照本實施方案要求,對照檢查項目及重點檢查內容、法律體檢項目清單,進行自查,形成自查報告,于4月18日前將自查報告紙質和電子文檔報局法治狀況檢查工作領導小組辦公室,法治狀況檢查工作領導小組辦公室綜合各股室自查報告,形成本局機關書面自查報告,于4月20日前,報市局法治狀況檢查工作領導小組辦公室。

各股室的自查報告一定要客觀真實地反映本股室現有的法律問題和風險隱患,并將有可能引發重大問題的法律問題和風險隱患予以特別說明。

(三)分片復查。4月21日至5月15日,市局組織業務骨干法律顧問分片對我局法治狀況檢查工作的情況和法治現狀進行復查,此次復查采取聽取單位匯報、查看相關文件和記錄、發放調查問卷、召開座談會、現場查看等方式進行。重點檢查各股室自查的法律問題和風險隱患準不準、自查的責任心強不強,特別是要查找沒有自查出來的重大法律問題和風險隱患,深入分析“病根”,并有針對性的提出化解法律問題和風險隱患的意見。開具“法律體檢報告單”,指出存在的法律問題和風險隱患,提出“治療”整改意見。

(四)迎接抽查。5月下旬至6月中旬,省廳將組成抽查組對各市州司法局、縣市區司法局的法治現狀進行抽查,各股室要認真做好迎接抽查的準備。

(五)建立風險防范機制。6月中旬至下旬,在自查與抽查工作結束之后,局黨組組織業務骨干、法律顧問對本局存在的法律問題和風險隱患進行深入分析,逐一提出“治療”整改方案,建立相應的風險防范機制。

四、工作要求

此次參加法治狀況檢查工作的各股室要高度重視,嚴格按照本實施方案組織開展法治狀況檢查工作,將各階段、各環節工作落到實處,確保法治狀況檢查工作不留死角,不走過場,為下半年開展全面、系統整改打下基礎。具體應做到:

(一)高度重視。開展法治狀況檢查工作非常重要、非常必要,也是非常及時。全縣司法行政系統各股室、各法律服務單位要充分認識開展法治狀況抽查工作是確保司法行政事業健康、科學發展的重要基礎保障,是司法行政機關履行好法律保障、法律服務、法律宣傳等職責的必然要求,是司法行政機關推進法治建設的重要舉措。各股室、各法律服務單位要統一思想認識,嚴格按照本方案的部署要求抓好法治狀況檢查各項工作的落實。

篇(2)

按照“抓得住、抓得緊、抓得實”的工作方針,通過對交通基礎設施建設領域不正當交易行為的自查自糾,使交通基礎設施建設領域從業人員受到一次深刻的守法經營、誠信經營、維護公平競爭的市場秩序的教育,使各級交通部門工作人員受到一次依法行政、廉潔從政的深刻教育;促進交通基礎設施建設領域商業賄賂案件的查辦工作,遏制商業賄賂滋生蔓延的勢頭;發現監管工作中的薄弱環節和漏洞,進一步改進完善體制、機制和制度存在的問題和弊端,推動防治交通基礎設施建設領域商業賄賂長效機制的建設。

自查自糾工作要堅持以下原則:

(一)堅持自查與糾正相結合。各單位、各部門要開展深入細致的自我檢查,找出存在的問題,采取有效措施,切實加以糾正。在抓好自查自糾的同時,要認真查找監管工作中存在的問題和漏洞,圍繞權力運行的關鍵環節,完善對機關工作人員的管理和監督。

(二)堅持自查自糾與專項檢查相結合。既要認真組織參加交通建設項目建設的單位開展對不正當交易行為的自查自糾,又要采取多種形式對參加交通建設項目建設的單位的自查自糾工作情況進行專項檢查,確保自查自糾工作不走過場,取得實效。

(三)堅持行業指導監督與單位分級負責相結合。省交通廳治理商業賄賂領導小組負責全行業的統一領導和部署,各級交通部門、各單位按照管理層級,分級實施,形成上下聯動的工作格局。

(四)堅持自查自糾與促進工作相結合。要把自查自糾與業務工作結合起來,既要保證自查自糾工作的質量,又要保證工程建設項目的正常進行,做到互相促進,協調發展。要積極配合有關部門依法查處商業賄賂案件。要積極研究提出建立防治交通基礎設施建設領域商業賄賂長效機制的建議和措施。

二、工作重點和范圍

以在建的工程項目為切入點,圍繞工程招標投標、工程轉包分包、工程設計變更、設備材料采購、質量監督等主要環節,組織參加交通建設項目建設的單位開展自查自糾。

按照《**省交通廳開展治理交通建設領域商業賄賂專項工作實施意見》確定的職責分工:各地市交通局負責所屬單位及所管項目,省高建局負責重點公路建設項目,省公路局和各地市交通局負責其他工程和農村公路項目,省航務局負責水運建設項目,省運管局負責運輸場站建設項目,廳建管處負責其所管項目,廳計劃處負責項目的立項、審批等,廳財審處負責建設項目融資、資金撥付方面的情況,廳直屬機關黨委負責廳機關開展自查自糾工作。

三、工作方法和步驟

此次自查自糾工作從20**年4月中旬開始,至11月中旬結束。具體方法步驟如下:

第一階段:調查摸底

(一)宣傳動員。

從4月中旬開始,采取集中與分散相結合的方式,組織廳直屬各單位及參加交通建設項目建設的單位認真學習中央關于開展治理商業賄賂的有關文件,充分認識開展治理商業賄賂專項工作的重要性和必要性,提高開展工作的自覺性。采用報刊、網絡等宣傳方式,加大宣傳力度,積極營造本單位、本部門開展商業賄賂專項治理工作的良好環境和氛圍。

(二)全面開展調查摸底。

從5月初開始,各單位、各部門組織參加交通建設項目建設的單位,對照廳治理商業賄賂領導小組印發的“治理交通基礎設施建設領域商業賄賂基本情況調查表”(見附件1)和“交通基礎設施建設領域商業賄賂表現形式調查表”(見附件2),摸清目前在建交通建設項目的規模、性質、工程進度和項目資金構成情況,摸清參加項目建設的單位數量、資質、人員等情況,摸清發生不正當交易行為的主要環節、關鍵崗位和人員以及不正當交易行為的主要手段和表現形式,列明可能存在的問題清單。兩個調查表的匯總情況和調查摸底工作情況要于5月25日之前報廳治理商業賄賂領導小組辦公室。

第二階段:自查自糾

從5月中旬到10月下旬,各單位、各部門要根據調查摸底階段所掌握的情況,組織參加交通建設項目建設的單位,深入查找突出問題,及時處理并認真落實整改,對查找出的重大問題和處理情況要及時專題上報,每月要有月報,自查自糾工作總結報告要在10月31日以前報廳治理商業賄賂領導小組辦公室,自查自糾工作總結報告的內容包括組織開展工作情況、自查自糾情況、整改措施和整改結果等,要實事求是,詳細具體,多用數字說明問題。廳治理商業賄賂領導小組將對各單位、各部門自查自糾工作質量進行考核評價和驗收,對自查自糾不認真、不深入、不全面的,將令其“補課”;對走過場的,要推倒重來。

(一)深入查找突出問題。

各單位、各部門要根據調查摸底階段確定的問題清單,從制度、程序、臺帳和資金四個方面,做到“四查四對照”。

一是對照法規查制度。根據國家有關法律法規,檢查管理制度是否健全完善。

二是對照制度查程序。根據有關規定和管理制度,檢大經濟事項的決策程序,檢查交通建設項目的立項審批、項目融資、征地拆遷、招標投標、工程分包、項目變更、材料設備購銷、質量監督、計量支付、項目審計、竣工驗收等程序的履行情況,找出涉及違規違紀的問題。

三是對照程序查臺帳。根據工作程序和管理要求,檢查各種會議記錄、報表、文件、合同及其副本或補充協議及備忘錄等臺帳是否完整規范,找出涉及違規違紀的問題。

四是對照臺帳查資金。根據管理臺帳和財務帳本,檢查合同執行情況和資金使用情況;檢查營銷費用、研發費用、中介機構費用的真實性、合法性;檢查發票的收款單位和內容是否與合同一致;檢查有無憑虛假發票列支成本費用,有無紅字發票沖帳;檢查中標價、合同價、結算價差額,查找存在的問題;檢查財務資料和銀行帳戶,查找有無帳外資金來源或“小金庫”。

參加交通建設項目建設的單位要重點查找有無下列行為:

1、查找在項目立項、融資、招投標、工程轉包分包、材料設備采購、工程設計變更、計量支付和竣工驗收等環節過程中,有無違反規定給予和收受財物或其它利益的行為。

2、查找在招投標、勘測設計、變更等環節,有無違反規定給予和收受財物或其它利益的行為;要查找在招投標、工程轉包分包、施工等環節,有無違反規定給予和收受財物或其它利益的行為;要查找在招投標、工程監理等環節,有無違反規定給予和收受財物或其它利益的行為。

3、中介機構、社團組織等相關單位要查找在中介活動、資質評審等過程中,有無違反規定給予和收受財物或其它利益的行為。

各單位、各部門要通過對交通基礎設施建設領域不正當交易行為的表現形式、發生規律和特點等進行分析,查找監管過程中的薄弱環節和漏洞,做到“三查三對照”。一是對照行政許可法規查找有無違反規定權限和程序的行政許可和行政審批。二是對照市場規則查找有無影響公平競爭的準入門檻。三是對照交通部門領導干部“四個不準”查找行政工作人員有無利用職權參與、干預交通基礎設施建設謀取非法利益和索賄受賄行為。

查找問題工作情況要在9月15日以前報廳治理商業賄賂領導小組辦公室。

(二)及時處理存在問題。

按照“邊查邊糾”的原則,對查找出的不正當交易問題,要依紀依法,實事求是,根據事實、情節、后果以及認識態度等,予以區別對待,及時做出處理。對情節輕微的,以批評教育和自我糾正為主;對雖有問題但能主動說清并認識錯誤的,依據有關規定從輕、減輕或免予處分;對拒不糾正、掩蓋問題的,要從嚴處理;對涉嫌違法犯罪的,要及時移送有關部門。

(三)認真落實整改。

要針對自查中發現的不正當交易問題,及時研究提出整改措施,明確整改重點,落實整改責任,切實加以整改。各單位、各部門要總結經驗教訓,嚴格落實整改措施,并針對監管中存在的問題,創新監管機制,加大監管力度,做到嚴格自律。

整改工作情況要在10月15日以前報廳治理商業賄賂領導小組辦公室。

四、工作要求

(一)加強組織領導。

各單位、各部門要把自查自糾工作擺在重要的位置,切實加強領導,實行嚴格的工作責任制,形成一級抓一級,層層抓落實的工作機制。對敷衍了事、消極被動、措施不到位、工作不力的,要按照“誰主管誰負責”的原則和黨風廉政建設責任制的要求,嚴肅追究相關領導的責任。

(二)加強督促檢查。

要把監督檢查貫穿于自查自糾工作的全過程。廳治理商業賄賂領導小組將采取發督辦函、聽取匯報、召開座談會、開展專項檢查等多種方式,對自查自糾工作的開展情況進行督促檢查,對問題較多、社會反映大的單位或部門,要派出人員現場督辦;對開展自查自糾不力的,要批評教育,令其限期糾正。

(三)加強組織協調。

篇(3)

雙整活動對照檢查材料(自查自糾報告)

為扎實推進“雙整”集中活動學習征求意見自查自糾階段工作,縣國土局緊緊圍繞“雙整”集中活動主題,重點抓好民主生活會和組織生活會、認真對照檢查、接受群眾監督評議等關鍵環節。

專題民主生活會和組織生活會突出“廣、細、全、真”。一是征求意見求“廣”。對征求到的意見認真匯總梳理,重點查找領導班子在發展思路、發展方式、體制機制、民生保障、干部能力作風等方面存在的突出問題。二是談心交心求“細”。領導班子成員在會前開展了相互談心活動,溝通思想,交換看法,互相理解,互相幫助,形成共識。三是發言材料求“全”。每個班子成員都撰寫了書面發言提綱,全面寫清對“雙整”集中活動的認識、分析檢查存在的突出問題、今后努力方向和整改措施。四是雙向批評求“真”。班子成員緊扣“雙整”集中活動主題,開誠布公地談問題、找原因、提建議,深入查找班子和個人在深入貫徹落實科學發展觀方面存在的突出問題、黨性黨風黨紀方面群眾反映強烈的突出問題,吸取經驗教訓。

對照檢查報告突出“準、實、明、效”。領導班子在對照檢查報告中重點把握好以下四個方面:一是分析形勢求“準”,準確分析當前經濟環境給國土資源工作帶來的挑戰和不利影響的基礎上,廣大黨員干部在貫徹落實“雙整”集中活動上形成了共識;二是分析現狀求“實”,實事求是地反映黨的十七大以來貫徹落實科學發展觀的情況和省委提出的“四個重在”的要求,簡明扼要概述取得的成績,系統梳理存在的問題,分析問題的主客觀原因,特別是主觀方面原因;三是規劃目標求“明”,進一步明確“雙整”集中活動的目標方向、總體思路、工作要求和主要措施,在學習集中活動中可以解決的突出問題和經過一段時間努力可以解決的重要問題,以及解決問題的新舉措;四是改進作風求“效”,按照科學發展和效能建設的要求,進一步加強領導班子自身建設、改進作風、提升效能。對照檢查報告形成后,通過局域網、信函等渠道進一步傾聽民聲、征求各方面的意見、建議,突出檢查分析問題、理清科學發展思路。

群眾監督評議突出“誠、精、詳、透”。組織群眾評議對照檢查報告求“誠”、“精”,邀請熟悉國土資源管理情況的人大代表、政協委員、基層單位代表和服務對象代表參加民主生活會,就領導班子對“雙整”集中活動的認識深不深、問題查找得準不準、原因分析透不透、發展思路清不清、工作措施可不可行等方面進行精評。公開對照檢查報告求“詳”、“透”,將修改后的對照檢查報告全文以及相關佐證材料在局域網上公開,并專門開通“意見箱”,鼓勵廣大黨員干部參與互動,把自己的意見談深談透,真正使領導班子對照檢查報告更好地反映實際情況,更好地體現群眾意愿,更好地凝聚集體智慧,更加廣泛地形成領導班子和廣大黨員干部在“雙整”集中活動上的共識。

篇(4)

一、自查范圍

這次環境風險隱患自查企業范圍包括:年12月31日前審批并投入生產的化工石化企業、重金屬污染物排放企業、排放污染物的石油加工、煉焦企業,化學原料及化學制品制造業和醫藥制造業(見《國民經濟行業分類(GB/T4754-2002)》)。

二、自查時間

年11月5日——11月12日。

三、自查內容

本次企業環境風險隱患自查工作主要包括:

1、企業環境審批、驗收、環境風險評價執行情況;

2、企業使用的原料、生產工藝、產品、排放主要污染物、固體廢物(特別是危險廢物)儲存、處置等環節存在的風險隱患;

3、企業環境風險應急預案、應急措施和應急物資儲備情況。

四、自查要求

(一)各有關企業應高度重視,迅速行動,組織本企業專業人員,按照要求認真、徹底的排查企業各個環節存在的環境風險隱患,切實做到不走過場、不留隱患。

(二)在全面排查的基礎上,組織人員認真填寫《企業環境隱患自查報告表》,確保內容詳實,不落不漏。

(三)建立健全電子檔案,包括《環境突發事故應急預案》、企業生產工藝流程圖、廠區平面布置圖、廠區環境風險關鍵部位照片等,并于年11月12日前報送市環保局房間。

(四)對照排查出的環境安全隱患問題,組織專業人員研究制定整改措施并認真加以整改,切實將環境安全隱患消滅在萌芽狀態。

篇(5)

我社區于7 月11 日召開了第二階段自查自糾動員部署會議。會上,社區支部書記毛小英對自查自糾工作進行了認真的研究、分析和部署,并要求全體黨員干部嚴格按照臨邛鎮作風教育實踐活動的實施意見和要求穩步推進。會議要求認真檢查自己在日常工作、生活中存在的問題和不足,為今后整改提高打好基礎。會上還明確了自查自糾活動中的工作責任,為形成鐵花社區一級抓一級、層層抓落實的工作局面提供了良好的組織保障,確保了活動的貫徹落實。

二、認真開展對照檢查,確保查找問題準確全面深入

在自查自糾活動中,鐵花社區從組織全體黨員干部認真學習七查七看相關內容入手,幫助、引導黨員干部掌握對照檢查的內容、重點和要求,使大家在自查自糾中做到了檢查有抓手、心中有準繩、行為有尺度,確保了活動開展不跑偏,圍繞重點求實效。按照上級部門強調重點寫問題、深入找原因、關鍵查自身的要求,每名黨員干部對照七查七看結合實際,認真查找了自身在思想純潔、自身修養、群眾觀念、精神狀態、行政效能等方面的存在問題和不足,并對問題和不足進行了梳理、分析,撰寫了自查自糾材料,建立了問題查找和整改臺賬。領導點評會上,大力發揚我黨批評與自我批評的優良作風,毛書記不僅帶頭進行自查自糾,自覺接受群眾監督,而且還實事求是地對每名同志進行了點評。在討論中,大家踴躍發言,注重聯系工作實際,圍繞用心想事,用心謀事,用心干事深入開展了自我批評和對照檢查,并主動將自己工作中存在的問題和不足講出來,公示出來,讓領導點評、讓同志們幫助,形成了積極轉變工作作風的良好氛圍,確保了查找問題準確、全面、深入,有力地促進第二階段工作的貫徹落實。

三、采取多種形式,廣泛征求意見建議

在第二階段活動中,為更加全面深入地查找自身存在的問題和不足,征求其他單位和干部、群眾意見建議,我社區積極搭建收集意見平臺,采取設立意見箱、座談聽取黨員干部意見建議、發放征求意見表等形式,廣泛發動干部群眾幫助查找問題和不足。活動中發出征求意見表,返回時對意見內容進行梳理匯總,有力地促進了活動的深入開展。

四、切實加強監督檢查,確保全員參與全時段參與

為了確保自查自糾活動取得實效,在第二階段動員部署工作會上,毛書記就對活動的開展提出了具體要求,強調要全員參與、全時段參與,確保人人受教育、個個有提高。活動中,進行嚴格考勤制度,每次開會和學習前都要將有關內容和事項及時通知到每一個人,并做好人員召集和清點工作;每次開會、學習討論結束后,都會對學習筆記進行抽查,平時對自學情況、對照檢查情況進行檢查,對查找出來的問題進行匯總,填寫對照檢查表并在公示欄上進行公示,廣泛接受群眾監督。

五、堅持統籌推進,活動取得良好效果

在第二階段活動中,我社區十分注重將自查自糾與推進社區全面工作相結合,做到了統籌兼顧,合理安排,兩不誤、兩促進,不僅圓滿完成了第二階段活動的各項工作,而且有力地推動了社區工作的順利開展。

(一)提高了思想認識。

通過第二階段自查自糾,大家普遍認為,這一階段活動非常及時,非常必要。自查自糾是深入查找問題,全面整改提高的重要抓手;是不斷改進作風,保證社區工作順利完成的基本保障;是我黨一貫的優良作風,必須堅持好、發揚好。

(二)查找了問題和不足。

篇(6)

當前,我們大多數黨員領導干部對反腐倡廉的制度的學習是重視

的。但事實上在一些黨員領導干部中存在著這樣三種傾向:一種是有的人過于自信,覺的自己在廉潔從政方面沒有任何問題,一切腐敗的東西都離自己很遠,沒有心要學習這些制度。另一種是那些思想不純、為政不廉的人,他們從骨子里排斥各種反腐倡廉制度的,一提這些制度就不愉快、皺眉頭,根本不可能潛心學習,即使學習也是為了妝點門面、應付檢查。第三種,由于工作敏忙等原因,學也學了,但是淺嘗輒止、一知半解。

這三種人,由于輕視學習,往往會導致嚴重后果。第一種人,因為沒有自覺地增強抵御腐敗病毒的免疫力,在物殊條件下往往由于一念之差犯下錯誤。第二種人會執迷不悟地在腐的道路上越走越遠。第三種人對制度的許多規定不甚了解,最終也會違紀違法。

二、解決措施

(一)、與大宣講相結合

針對去年的多起違法違紀案件,為了使廣大黨員干部能知法、知紀、懂法、畏法,全面開展了知法明紀大宣講活動。從紀委、宣傳部、組織部、黨校等部門單位抽調精干力量,組建了反腐倡廉宣講團,以《廉政準則》為教本,結合身邊發生的廉潔自律方面的典型案件,在各部門單位,對照《廉政準則》禁止、52個不準的相關條文深入地分析、講解,針對發案的不同崗位特點,在不同的部門單位,選擇重點宣講內容,重點進行剖析、講解,使領導干部知道什么可為,什么不可為,增強教育的針對性和實效性。同時,以貫徹落實《廉政準則》為契機,進一步貫徹落實縣委、縣政府出臺的“促進觀念和作風轉變三十條”,在全縣上下倡導“創業創新”等十個觀念,干部隊伍力戒“不思敬業、得過且過”等十種不良作風,領導干部嚴守“不準進高檔娛樂場所”等十條紀律,要求廣大黨員干部認真學習《廉政準則》,對照“三十條”認真查擺問題,轉變觀念,改進作風。還聯合有關部門編寫《政鑒》、《廉鑒》、《德鑒》等干部教育讀本,把《廉政準則》的標準具體化、本土化,真正使基層黨員干部明白到底應該倡導什么、摒棄什么,支持什么、反對什么,哪些可為、哪些不可為。

(二)、與警示教育相結合

為了以案促教,警示違反《廉政準則》的人和事,我們發放了領導干部遵守《廉政準則》問卷調查表,收集了違法違紀人員錄音、部分懺悔書、對幾個典型案件進行了剖析、邀請了專門講課老師,在月底將組織召開全縣副科級以上干部都參加的警示教育大會,大會將通過通報案例、看警示教育片、聽違紀違法人員錄音、讀個別違法違紀人員懺悔書、個別案件當事人現身說法、案例剖析、說法點評、講廉政課等活動對全縣黨員干部進行警示教育。同時要求全縣黨員干部結合自身工作崗位的特點,對照《廉政準則》的規定,進行自查自糾,認真查找自身存在的問題和差距,形成高質量的自查報告。各部門單位:

1、召開單位黨員干部、職工代表、離退休干部和社會服務對象參加的各類座談會,廣泛征求方方面面對本單位執行《廉政準則》存在的問題和建議。

2、召開領導班子專題民主生活會。對照《廉政準則》的各項要求,積極開展批評與自我批評,做到有則改之、無則加勉。

3、召開個人自查匯報會。每名黨員領導干部要將個人自查報告,在單位組織的黨員干部大會上進行匯報。在開展自查自糾和對照檢查的基礎上,對征求到的意見、建議和存在問題進行梳理分類,仔細分析問題根源,認真制定整改方案,明確整改目標、整改時限和整改責任人,確保整改效果,并形成整改報告。

(三)、與制度建設相結合

篇(7)

一、參加集中整治活動情況

自從開展機關轉變作風優化環境集中整治活動以來,我能夠按照縣委、縣政府和局的安排部署,積極參加學習,認真查找問題。在學習方面,無論是單位組織的職工學習會,還是中心小組學習會,我都按時參加。在堅持學習的同時,我還注意對照要求,查找實際工作中和個人思想中的問題和不足,努力糾正干部隊伍中存在的作風懶散、工作效率低下等問題。同時,對照縣委、縣政府黨風廉政建設相關規定,嚴明機關干部工作紀律,并且努力從自身做起、從點滴做起。同時積極帶領局班子做好本單位的思想作風建設,努力把自已培養成為合格的機關黨員干部,努力使本單位成為高效、廉潔、勤政、開拓型的機關。

二、自查自糾情況

局要求黨組成員著重查擺問題,并根據自身工作的實際,對照局實施方案進行自查。在方式上,除了個人自查外,還動員和組織干部職工幫助我個人查找問題,分析原因,進行整改。對照查找的五個重點、自己認為個人總體上還做得比較好。一是大局觀念好、有強烈的全局意識。我們班子人少,既有分工,責權明確;同時,更多的合作。不管是份內份外,只要有任務,只要有利工作,有利事業的發展,大家都是心往一處想,勁往一處使,沒有一點相互推諉、相互扯皮、爭權奪利的現象。二是民主集中制貫徹執行好。在我們黨組內,無論是我,還是另外幾位班子成員,都做到了

大事多商量、小事多通氣、無事多溝通

。在決策上,遵循

少數服從多數

,不搞

一言堂

。在日常工作上,以制度管人、管事、管已,按規定程序處理工作。三是嚴格遵守財經紀律。做到了不越權、不越位,涉及到個人的財經問題,嚴格按財務管理制度執行,不該報銷的,一分錢也不多報。四是認真搞好團結,充分發揮團結協作精神。我一直把搞好團結作為我個人工作的重要要求之一,不利于團結的事不做,不利團結的話不說,也從不為了取悅群眾而在背后對其他領導說三道四。事實上,我們班子各個成員也都十分注重搞好團結,不鬧無原則糾紛。可以說,我們這個領導集體是個團結的集體,是個戰斗的集體。對此,我們的上級主管部門也給予了充分的肯定。

另外,在平時的機關作風上,個人也是做得比較好。一是十分注意工作紀律。到了辦公室,就認認真真地做事,沒有擅自脫崗。二是責任感較強,精神狀態好。三是能不斷充實自已,努力提高工作技能和效率。在工作和生活中,能堅持學習,努力使自己不掉隊。辦事比效率,工作標準要求較高。

當然,與越來越高的工作要求相比,與不斷發展的形勢相比,個人身上仍存在一些問題和不足。

工作作風有待進一步提高。在工作有時報有應付了事的思想,總想在工作中找到捷徑,最好不要花費太多的精力就可以把事情做好。從紀律上來看,對自身要求還不夠嚴格,存在著多一事不如少一事的錯誤想法。

服務意識有待進一步加強。從思想上來看,自己對為人民服務的認識還不夠深入,總認為能做好本職工作,完成任務已經就不錯了;不能始終保持熱情服務的態度,存有

事不關己,高高掛起

篇(8)

為更好地推動學校政府采購工作發展,規范政府采購行為,結合我校政府采購開展情況,按照《四川省教育廳關于轉發《四川省財政廳關于開展采購人政府采購內控管理制度建設專項清理檢查工作的通知》的通知》的要求,現就相關自查情況報告如下:

一、強化組織領導

本次清理正逢學校接受省委巡視,學校領導高度重視,要求結合巡視整改認真做好自查自糾,建立長效機制,進一步做好政府采購內控工作。

國資處召開專題會議,布置專人落實此項工作。

二、全面對照清理

1、認真學習《通知》及相關文件,把上級的要求吃透弄懂。

2、對照學校于2019年12月印發《某某師范學院貨物和服務項目采購實施辦法》等有關制度,按照上級要求逐條逐文對照檢查,不走過場,不和稀泥,實事求是。

經過自查,學校以《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》為綱要,嚴格執行省、國家關于政府采購相關政策,按照“全面管控與突出重點并舉、分工制衡與提升效能并重、權責對等與依法懲處并行”的基本原則,學校于2019年12月印發《某某師范學院貨物和服務項目采購實施辦法》等有關制度,雖然在執行中嚴格按照上級要求從事政府采購工作,但內控制度建設細節上仍有不足,學校內控制度規定不夠詳細不夠周全,離上級的要求還有一定的差距,需要進一步完善和健全。比如沒有規定如何確定政府采購方式。

我們已起草了《某某師范學院政府采購質疑投訴管理辦法》《某某師范學院政府采購機構選取辦法》等12個配套文件,計劃在4月30日前審定。

三、嚴格落實制度

1、加強業務學習,不斷提升理論水平和實戰經驗,建立一支“業務精良、作風過硬、清正廉潔“”的采購隊伍。

篇(9)

重點為“五查五看”:一查思想發動情況,看參學率是否有保證;二查學習培訓情況,看學習任務有沒有完成;三查調查研究情況,看調研報告是否真實實在;四查邊學邊改,看是否解決了群眾反映最突出的具體問題;五查組織領導情況,對沒有完成的或者完成得不夠好的工作進行及時補課。

二、主要內容

(一)看理論學習是否在科學發展實踐中得到了深化,是否促進了解放思想、轉變觀念。

一是查看“兩本書”的學習是否真正到位,學習筆記、心得體會是否按要求完成,參學率是否達到100%。

二是查看破除了哪些不適應不符合科學發展觀要求的思想觀念,樹立了哪些科學發展新理念,科學發展意識是否得到了明顯增強。

三是查看理論聯系實際、是否促進了醫院工作,是否緊貼三級甲等腫瘤專科醫院的創建等中心工作,廣大黨員干部對促進醫院科學發展的問題是否形成了共識。

(二)看解決突出問題是否取得了實效。

一是查看分析檢查報告中所列問題是否符合醫院實際,是否真正引起了高度重視,是否正在解決和改進中。

二是查看分析檢查報告是否真正符合科學發展觀要求、符合群眾意愿、符合醫院實際,思路清不清、責任明不明、落實好不好,特別是對限時解決和近期解決的突出問題,要一件一件地看結果、看進展、看群眾滿意不滿意。

三是查看破解影響和制約醫院科學發展的難題是否引起了重視,是否正在落實。

(三)看領導自身建設是否得到了加強,科學管理能力是否得到了提高。具體要求,一是查看科學領導在學習實踐活動中是否切實起到了帶頭示范作用。二是查看在加強科室思想建設,科學決策、科室管理等方面的整改措施是否落實,取得了哪些實效。三是查看樹立了哪些新的發展理念,建立健全了哪些新制度,取得了哪些新經驗。

三、時間方法步驟

“回頭看”活動從7月11日開始,到7月19日結束。準備開展“五個一”活動:

(一)廣泛征求意見,認真查找存在不足。(7月11日至7月13)日。

通過問卷函調、發放征求意見表、設立征求意見箱和專線電話等方式,著力查找和把握在干部作風、工作效能、服務水平、醫療質量等方面存在不符合科學發展觀要求的突出問題。廣泛征求意見,確保了征求意見活動的廣泛性、客觀性和真實性。:

(二)組織好一次座談會(7月13日至7月15日)。

邀請各方面群眾代表、服務對象參加。座談會主要通報前段學習實踐活動情況,聽取他們的意見和建議。

(三)組織一次檢查(7月15日至16日)。

由院學習實踐活動辦公室對支部進行一次抽查。主要檢查規定動作的完成情況、會議記錄情況和文字材料的撰寫情況等,確保了學習調研階段和分析檢查階段取得切實成效。

(四)召開一次專題會議(7月16日至18日)。

篇(10)

檢查企業食品生產許可證載明的企業名稱是否與工商營業執照一致,食品生產許可證是否在有效期內;檢查企業實際生產場所、生產范圍等是否與食品生產許可證書內容一致,是否存在生產場所搬遷未變更、超許可范圍和超期未延續繼續生產加工食品的行為;檢查企業生產條件、檢驗手段、生產技術或者工藝是否發生變化,是否持續符合食品生產許可證發證要求,變化后是否按規定進行了報告。

第十四條:企業進貨查驗記錄制度

(一)檢查企業采購的原輔料是否向供貨者索取了營業執照、生產許可證復印件(指按照相關法律法規規定,應當取得許可的)和購進批次產品的合格證明文件;對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原輔料,企業是否依照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗;肉類原料是否索取了檢疫證明,豬肉是否來源于定點屠宰廠(場);企業采購進口原輔料需法定檢驗的,是否向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明;企業進貨查驗記錄是否真實完整,保存期限是否不少于2年。

(二)檢查企業原輔料庫房,記錄企業采購原輔料的數量、名稱等信息,與企業進貨查驗記錄進行比照,驗證是否與實際使用的原輔料品種一致。

(三)檢查企業原輔料庫房環境是否整潔衛生,是否有防鼠防蠅等設施;原輔料是否做到離地離墻存放,食品添加劑是否單獨存放;涉及冷凍、冷藏等特殊要求的,原輔料貯存溫度控制是否符合要求;是否按照先進先出的原則實施出入庫管理。

第十五條:企業生產過程控制制度

(一)檢查企業是否定期對廠區內環境衛生狀況進行自查,是否保存自查記錄;現場察看企業周邊是否有變化,是否增加了對食品安全造成不利影響的污染源;廠區內是否保持清潔衛生,是否有裸存的垃圾堆,是否存在妨礙生產、有礙食品安全的其他產品;廠區路面是否平整、有無積水,企業生活區、生產區是否有效隔離,是否飼養家禽、家畜。

(二)檢查企業是否定期對生產加工場所清潔衛生狀況進行自查,是否保存自查記錄;現場察看企業生產加工場所是否清潔衛生,屋頂(天花板)、墻壁表面是否清潔,地面是否有積水;供水、排水、清洗消毒、廢棄物排放、通風、照明、溫控、消防等設施是否完好;防蠅、防鼠、防蟲、洗手、更衣等設施是否正常使用。

(三)檢查企業是否定期對生產加工設施清潔衛生狀況進行自查,是否記錄停產、復產情況及復產時生產設備、設施等安全控制情況;現場察看企業生產加工設施是否有污垢和灰塵。

(四)檢查企業生產設備、設施是否運行正常;現場察看企業生產加工設施是否清潔,食品生產設施、設備、工具和容器是否維護保養完好,使用前后是否及時進行清洗、消毒,是否保存有關記錄。

(五)現場詢問技術人員、投料人員對使用的食品原料、食品添加劑如何進行計量控制,檢查是否如實填寫投料記錄;檢查企業是否使用非食用物質,是否使用不符合國家食品安全標準的添加物質。

(六)檢查企業是否合理確定生產過程關鍵質量控制點,是否根據工藝作業指導書實施有效控制,是否保存相關記錄。

(七)檢查企業人流、物流走向及設備布局是否合理并滿足工藝要求,是否按照生產工藝的先后次序和產品特點設置不同區域;檢查企業的加工布局是否生熟分開,是否存在原料、半成品、成品往返交叉現象。

(八)檢查企業用于監測、控制、記錄的設備,如壓力表、溫度計、記錄儀等,是否定期檢定、校準和維護,是否保存相關記錄。

第十六條:企業出廠檢驗記錄制度

(一)對照相應的食品生產許可審查細則,核查企業必備檢驗設備、設施是否存在缺項;檢驗設備是否能正常使用,計量器具是否有合格有效的檢定證書。

(二)必要時,可對照相應的檢驗檢測規程、產品標準和檢測方法標準及檢測方法,檢查企業檢驗所需的輔助設備和化學試劑是否存在缺項,檢驗所需的輔助設備是否能正常使用,檢驗所需化學試劑是否在有效期內。

(三)檢查檢驗人員有無相關從業資格證書(或培訓證書)及培訓記錄;必要時,可對照標準規定的檢測方法,詢問檢驗人員有關檢驗過程,了解檢驗人員是否熟練掌握檢測方法。

(四)檢查企業是否合理劃分產品批次,對照企業生產加工產品的入庫記錄,驗證是否做到出廠產品批批檢驗;檢查企業出廠檢驗是否存在漏項情況,是否保存出廠檢驗原始數據和檢驗報告;檢查出廠檢驗報告是否有食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、執行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內容。

(五)檢查企業是否設立留樣場所,是否保存留樣記錄;對照出廠檢驗報告,抽查企業是否批批留存實物樣品,產品保質期少于2年的,實物樣品保存期限不得少于產品的保質期,產品保質期超過2年的,實物樣品保存期限不得少于2年。

(六)檢查企業是否按照規定進行實驗室測量比對,是否保存比對記錄。

(七)檢查委托檢驗項目、批次是否符合規定,委托檢驗機構是否具有法定檢驗資質;查閱企業送檢記錄和檢驗報告,抽查企業委托檢驗是否符合檢驗要求。

第十七條:企業不合格品管理制度

(一)檢查企業是否建立不合格品管理制度。

(二)檢查企業是否保存不合格原輔料處理記錄;對照企業進貨驗收記錄,檢查企業對采購的不合格原輔料的處理情況,是否存在使用不合格原輔料進行生產的違法行為。

(三)檢查企業是否保存不合格產品處理記錄;查閱出廠檢驗記錄臺帳、委托檢驗報告、監督抽檢報告,檢查企業對生產的不合格產品是否進行了有效處理,是否存在出廠銷售不合格產品的違法行為。

(四)檢查企業是否采取措施,對各級食品藥品監管部門監督抽檢中的不合格情況進行整改,整改后產品是否復查合格。

第十八條:企業回收食品管理制度

(一)檢查企業是否建立回收食品管理制度。

(二)檢查企業對回收食品是否進行登記,回收食品是否單獨存放,明確標示。

(三)檢查企業對回收食品的處理記錄,是否將回收食品進行銷毀;若未銷毀,是否存在使用回收食品作為食品原料生產食品的違法行為或將回收食品作為食品原料銷售給食品企業生產食品的違法行為。

第十九條:企業廢棄物管理制度

(一)檢查企業是否建立廢棄物管理制度。

(二)檢查企業對廢棄油脂等生產廢棄物是否進行登記,是否合理放置。

(三)檢查企業對廢棄油脂等生產廢棄物的處置是否符合規定,是否存在將廢棄油脂等廢棄物用于食品生產的違法行為。

第二十條:企業生產加工食品的標識標注

(一)檢查標簽是否標明名稱、規格、凈含量、生產日期等項目,標注內容是否符合規定,是否存在超前標注生產日期的違法行為。

(二)檢查標簽是否標注食品成分或者配料表,標注的成分或配料是否按照生產加工食品時加入量的遞減順序進行標注,是否標注生產加工食品中使用的各種添加物質。

(三)檢查標簽是否標注生產者的名稱、地址、聯系方式和食品產地,標注的生產者名稱和地址是否真實,是否為依法登記注冊、能夠承擔產品質量責任的生產者的名稱、地址,產地是否按照行政區劃標注到地市級地域,聯系方式是否真實有效。

(四)檢查標簽是否標注保質期,保質期的標注是否符合規定。

(五)檢查標簽是否標注現行有效的產品標準代號。

(六)檢查標簽是否標注貯存條件,標注內容是否符合規定。

(七)檢查標簽配料表中是否標注了生產中使用的所有食品添加劑,標注使用的食品添加劑名稱是否符合規定。

(八)檢查標簽是否標注食品生產許可證編號及QS標志,標注的食品生產許可證是否合法有效。

(九)檢查標簽是否按照標準規定進行了營養成分標注,標注內容、形式是否符合規定。

(十)檢查專供嬰幼兒主輔食品的標簽是否標明主要營養成分及含量;可與進貨臺帳、生產投料記錄對照,檢查標注的主要營養成分是否真實。

(十一)檢查專供特定人群主輔食品的標簽是否標明主要營養成分及含量;可與進貨臺帳、生產投料記錄對照,檢查標注的主要營養成分是否真實。

(十二)檢查法律、法規和食品安全標準規定必須標明的其他事項。

第二十一條:企業銷售臺帳制度

(一)查閱企業提供的質量管理文件,確定企業是否建立了銷售臺帳制度。

(二)檢查企業成品庫,查閱企業銷售臺帳是否完整,記錄項目是否符合要求,是否包含產品名稱、數量、生產日期、生產批號、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者等內容;是否記錄及時;是否有記錄人員簽字。可以通過核對銷售臺帳與生產記錄的一致性,檢查銷售臺帳的真實性和完整性。

(三)檢查企業成品庫房環境是否整潔衛生,是否有防鼠防蠅等設施;是否做到離地離墻存放,涉及速凍、冷藏等特殊要求的原輔料貯存溫度控制是否符合要求。

第二十二條:企業標準管理制度

(一)查閱企業提供的執行標準目錄及現行有效的標準文本,了解企業所執行的產品標準,檢查企業標準是否按照規定進行備案;核對企業產品品種,檢查企業是否存在無標生產情況。

(二)查閱企業質量管理文件,檢查企業是否規定有部門或人員負責收集、記錄新的國家食品安全標準,檢查具體記錄情況;查閱企業培訓記錄,檢查企業是否對新的國家食品安全標準進行培訓。

第二十三條:企業食品召回制度

(一)查閱企業是否按照《食品安全法》等法律、法規建立食品召回制度。

(二)檢查企業當發現生產的產品不符合食品安全標準或存在其他不適于食用的情況時,是否立即停止生產,召回已經上市銷售的產品;是否通知相關生產經營者和消費者,并記錄召回和通知情況。檢查記錄項目是否完整,并能夠相互印證;檢查企業對召回產品是否采取補救、無害化處理或銷毀等措施,是否將食品召回和處理情況向當地政府和縣級以上食品藥品監管部門進行報告。

第二十四條:企業從業人員健康和培訓

(一)查閱企業質量管理文件,檢查企業是否建立了從業人員健康檢查制度和健康檔案制度,是否保存對直接接觸食品人員健康管理的相關記錄。

(二)查閱企業質量管理文件及記錄,檢查企業是否建立了從業人員培訓制度,是否制定培訓計劃;是否保存對從業人員的食品質量安全知識培訓記錄;現場抽查工作人員,了解其對近期進行的食品質量安全知識培訓的掌握情況。

(三)現場抽查直接接觸食品人員是否具有健康證明。

(四)現場檢查食品生產人員的個人衛生,進入作業區域的生產人員是否穿著潔凈的工作服、鞋,頭發藏于工作帽內或使用發網約束;是否配戴飾物、手表,化妝、染指甲、噴灑香水;是否攜帶或存放與食品生產無關的個人用品。

第二十五條:企業委托加工食品管理制度

(一)檢查企業是否有委托加工協議,委托加工行為是否在協議有效期內,是否履行委托加工備案手續。

(二)現場檢查委托加工的食品及食品標識是否與委托加工協議、委托加工備案手續所記載的內容一致。

第二十六條:企業消費者投訴受理制度

(一)檢查企業是否建立消費者投訴受理制度,是否有專人負責受理及處理。

(二)檢查企業登記的投訴記錄是否載明投訴者的姓名和聯系方式、食品品種、數量、生產日期或生產批號、具體質量問題。(三)檢查企業是否對消費者投訴的食品質量安全等問題作出相應處理,檢查處理記錄。

(四)對投訴屬實的食品質量安全等問題,檢查企業的整改措施和整改效果,查看整改記錄和整改報告,必要時可聯系投訴者核實情況。

第二十七條:企業食品安全風險信息管理制度

(一)檢查企業是否建立收集食品安全風險監測和評估信息的制度,是否保存了記錄和資料。

(二)檢查企業是否根據食品安全風險監測和評估信息,采取了相應的措施,防止風險的發生。

第二十八條:企業食品安全事故處置制度

(一)檢查企業是否制定食品質量安全事故應急制度和處置預案,是否有專門部門負責。

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